8月23日下午消息,美團點評今日發(fā)布的2019年第二季度財報顯示,美團點評第二季度營收227億元,同比增長50.6%,市場預(yù)期219.08億元。第二季度盈利8.76億元,市場預(yù)期虧損14.5億元,去年同期虧損77億元。上半年收入418億元,去年同期263.5億元。上半年凈虧損5.57億元,去年同期虧損287.8億元。
餐飲外賣業(yè)務(wù)
其中,截至2019年6月30日止三個月,餐飲外賣業(yè)務(wù)交易金額為931億元,同比增長36.5%;餐飲外賣訂單量為21億筆,同比增加34.6%,每筆餐飲外賣業(yè)務(wù)訂單的平均價值同比增長1.4%。餐飲外賣業(yè)務(wù)變現(xiàn)率由13.1%同比上升至13.8%。
因此,餐飲外賣業(yè)務(wù)收入由2018年同期的89億元同比增長44.2%至128億元。餐飲外賣業(yè)務(wù)毛利由2018年同期的人民幣14億元增長102.8%至截至2019年6月30日止三個月的人民幣29億元,而毛利率由15.8%上升至22.3%。
到店、酒旅業(yè)務(wù)
財報顯示,到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)收入52億元人民幣,同比增長42.8%;毛利為47億元人民幣,而毛利率則由90.8%輕微下降至88.8%,主要由于數(shù)據(jù)庫改進項目導(dǎo)致物業(yè)、廠房及設(shè)備折舊以及帶寬及服務(wù)器託管費增加以及增加網(wǎng)絡(luò)流量成本以支持在綫營銷收入增長。
財報披露,美團點評2019年第二季度到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)的交易為513億元人民幣,同比增長20.7%;同時變現(xiàn)率由8.6%升至10.2%。
共享單車
共享單車方面,與截至2019年3月31日止三個月相比,截至2019年6月30日止三個月的經(jīng)營虧損大幅收窄,主要歸功于截至2019年6月30日止三個月若干單車的使用期限已到期及不再產(chǎn)生任何折舊費用以及尚未大量投放新的替代單車而令折舊大幅減少。美團稱,繼續(xù)優(yōu)化定價策略,并開始適當(dāng)增加若干城市的每次騎行費及每月訂購費。
新業(yè)務(wù)及其他
財報顯示,美團點評新業(yè)務(wù)及其他分部的收入由2018年同期的人民幣25億元增長85.1%至截至2019年6月30日止三個月的人民幣46億元。截至2019年6月30日止三個月,新業(yè)務(wù)及其他分部的毛利為人民幣421.1百萬元,由負值轉(zhuǎn)為正值。截至2019年6月30日止三個月,毛利率為9.1%,較2018年同期的負值76.4%有所改善。
“本季度,美團繼續(xù)保持強勁增長,首次實現(xiàn)公司整體盈利,這得益于我們在供給側(cè)和需求側(cè)的品牌滲透率不斷提升,帶動多個服務(wù)品類的業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長”,美團CEO王興表示,“我們將繼續(xù)聚焦‘Food+Platform’戰(zhàn)略,從更長期的視角,通過對戰(zhàn)略領(lǐng)域和技術(shù)創(chuàng)新的持續(xù)投入,為用戶提供更加豐富的消費場景,助力商家的業(yè)務(wù)增長和經(jīng)營效率提升,帶動消費市場的持續(xù)繁榮,幫大家吃得更好,生活更好。”